|
Faktúra |
20212867
|
systémová podpora URBIS
|
280,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet G
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet mš
|
16,74 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
42007052
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
21205038
|
potraviny šj pri mš
|
76,24 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
DUNAJEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
72112921
|
potraviny šj pri mš
|
195,78 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
8021502373
|
potraviny šj pri mš
|
172,73 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
232021
|
príspevok na obedy zo SF
|
63,42 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-MŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
2021056
|
ochranný krém
|
140,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
|
|
Krajčovič Rastislav |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
1921
|
príspevok na obedy zo SF
|
206,22 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
Spojená škola-ZŠ |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
222021
|
oprava a žehlenie prádlo šj
|
17,67 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
2116107933
|
toner Camea
|
24,20 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
210100140
|
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
121080962
|
vš. materfiál šj pri zš
|
22,52 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
2021081
|
inštalácia
|
304,58 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
|
|
|
COMP - shop |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
334255015
|
potraviny šj pri zš
|
86,54 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
121080961
|
potraviny šj pri zš
|
164,96 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
530112202
|
potraviny šj pri zš
|
145,61 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
2101301487
|
potraviny šj pri zš
|
339,35 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
|
|
ATC.JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
Faktúra |
72112920
|
potraviny šj pri zš
|
244,09 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.08.2021 |